达州市发展和改革委员会2025年部门预算公开(汇总)

发布日期: 2025-03-27 14:29:53 作者:办公室 来源:市发展改革委

 

第一部分达州市发展和改革委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

部分达州市发展和改革委员会2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 部分  达州市发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分达州市发展和改革委员会概况


一、基本职能及主要工作

(一)达州市发展和改革委员会职能简介

1.贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制发展和改革的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全市经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

4.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

5.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况,参与制订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全市国民经济计划和发展规划的实施。

6.承担市委财经委员会的具体工作,组织开展财经工作重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。

7.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。牵头推进供给侧结构性改革、全面创新改革等重大改革事项。

8.贯彻实施国家、省价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,拟订年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

9.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排市级预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

10.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全市重大生产力合理布局,协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全市自主创新体系建设发展。

11.促进城乡区域协调发展。推进落实区域协调发展战略,组织拟订区域规划和政策,协调地区经济发展与可持续发展战略的重大问题。提出新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议。

12.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品的市级储备工作,提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

13.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划年度计划,全市人口发展战略规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

14.推进可持续发展,负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家、省应对气候变化重大战略规划和政策,组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

15.会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、民族地区经济发展规划,会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、民族地区经济发展的重大政策,协调推进重大项目建设,促进经济社会持续、稳定、协调发展。

 16.指导、协调并综合管理全市招标投标工作,对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

17.负责与省铁路建设办公室等相关部门的工作衔接,负责组织协调和处理全市铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题,协同做好全市铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

18.负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

 19.统筹推动达州市推动“一带一路”建设和长江经济带发展战略的实施,提出达州推进新时代西部大开发形成新格局的措施建议并统筹实施。承担市实施西部大开发领导小组、市重点项目领导小组、市铁路建设领导小组、市节能减排及应对气候变化工作领导小组的具体工作。

20.牵头做好社会信用体系建设,推进构建以信用为基础的新型监管机制,提升现代化治理能力和治理水平。

21.重要物资储备。拟订市级粮食、食储等重要物资储备的规划和总量计划,负责收储、轮换和日常管理,按照动用指令,按程序组织实施。拟订全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划;拟订市级储备粮食管理办法,提出储备粮食的规模、总体布局及收储、轮换、销售和动用建议并负责组织实施;承担粮食市场预警监测、粮食应急网点布局和粮食应急供应组织管理工作;落实国家粮食收购政策,负责政策性粮食收购工作;负责军粮供应管理工作;组织开展社会粮食供需平衡调查;组织协调市内粮食余缺调剂和与市外的粮食产销协作;负责社会粮食流通统计和粮油工业统计工作;会同有关部门监督管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐、政策性粮食补贴资金;负责粮食专项资金的使用管理;指导国有及国有控股粮食企业的财务管理和会计核算;做好国有粮食企业改革和发展相关工作。

22.负责全市粮食仓储单位的备案管理;负责国有粮食仓储设施报废、占用、拆迁、置换的监督管理;贯彻落实食品安全法规、国家粮食质量标准,制定粮食质量监管体系建设规划;执行储粮技术规范,指导粮食行业科学储粮技术的推广应用;承担省级储备粮食承储资格的审核、受理、上报及市级储备粮承储资格的认定工作;指导粮食行业科技进步、技术改造、新产品开发、新技术推广应用;指导农户科学储粮专项建设工作;负责粮食行业安全生产监管工作;负责粮食仓储设施统计工作。

23.负责粮食流通管理法律法规和政策执行情况的监督检查;负责对地方储备、政策性粮食购销活动、库存数量、质量、技术规范执行情况的监督检查;依法对粮食经营主体从事粮食购销活动、库存粮食数量质量、仓储设施设备和执行粮食流通统计制度等情况进行监督检查;指导粮食流通行政执法的监督检查和案件查处工作。

24.拟订全市粮食流通产业中长期发展规划和年度计划并组织实施;制定全市粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系、军供网点建设规划并组织实施;配合有关部门做好中央和省级投资粮食流通设施项目的推荐、管理及基础设施投资统计工作;提出粮食流通设施市级投资项目的布局建议;会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产,培育发展粮食流通龙头企业,推行行业名牌产品创建工作,推进放心粮油工程;指导农村粮食产后服务体系建设。

25.贯彻执行国家、省、市有关口岸与物流工作的方针政策和法律、法规、规章。拟订全市口岸与物流产业的发展战略、发展规划和政策措施并组织实施。负责市级物流集中发展区规划、建设和管理,并监督实施。负责县(市、区)物流集中发展区规划的审核并进行指导、协调和服务。负责无水港的规划、建设和管理。承担全市重点物流项目的登记备案,推进重大物流项目建设。推动开通铁路货运物流通道和货运专线,配合开通公路、航空和水路等物流通道。   

26.承担市政府公布的有关行政审批事项。

27.承办市政府交办的其他事项。

(二)达州市发展和改革委员会2025年重点工作。

2025年,市发展改革委将全面落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府各项决策部署,结合发展改革职能,坚持重点工作项目化、重大项目清单化、任务清单具体化,切实抓好以下6项重点工作。
   1.抓好经济运行调度
    工作目标:GDP增长7%,总量冲刺3000亿元。
    主要措施:①按照市委确立的目标任务,在1月底前将具体指标逐项分解落实到各县(市、区)、市直园区和市级部门。牵头研究一季度目标,在1月底前完成分解落实工作任务,奋力实现开门红③动态跟踪经济运行情况,逐月(季)开展经济运行分析,按照每月(季)在报数前召开月(季)经济运行分析专题会,数据公布后起草报告并提交市委常委会、市政府常务会研究审议,及时推进解决苗头性、倾向性、潜在性问题,提出务实有效举措。④统筹推进年度计划执行情况评估,8月底完成半年执行情况报告,全力推动各项重点任务落实。⑤统筹推进驻企业强帮扶促发展工作,持续帮助企业解难题、疏堵点。

2.抓好固定资产投资

工作目标:固定资产投资增长6%

工作措施:①1月底前将固定资产投资目标分解落实到各县(市、区)、市直园区和市级行业主管部门。②每月10日前通报各地上月新入库项目情况,双月20日前约谈上月新入库项目投资负增长或投资增速低于全市平均水平地方发展改革部门主要领导。③每月25日前分地区分行业开展投资运行分析,针对问题短板提出有效工作举措。

3.抓好重大项目建设

工作目标:省市重点项目完成投资1000亿元以上。

工作措施:①每月5日前量化考核项目谋划储备情况,并在市政府常务会上通报,动态保持全市在库项目2万个以上、总投资6万亿元以上。②聚焦谋划储备、向上争取、项目推进、要素保障等工作,3月底前起草完成全市项目攻坚方案,推动项目投资工作提质增效。③每月30日前调度省市重点项目建设进度,每季度在市委常委会上通报情况,每年开展目标绩效考核。④每月10日前调度上月争取情况,每季度在市政府常务会上通报,确保全年争取资金规模位居全省第一方阵。⑤每季度最后一月30日前开展项目现场核查,现场交办问题,及时协调解决。⑥第一、三季度与全省同步举行重大项目现场推进活动,确保新开工项目个数和投资规模居全省第一方阵。

4.抓好十五五规划编制

工作目标:统筹推动十五五规划编制工作。

主要措施:①9月前全面总结梳理十四五规划完成情况,盯住滞后目标任务合力攻坚,切实打好收官战。②年底前深入谋划未来五年发展目标、重点任务和政策举措,精准对接国省发展战略和重点支持领域,谋划储备一批十五五重大事项和重大工程项目,争取更多达州事项纳入国省规划《纲要》和专项规划。③6月开始编制十五五规划《纲要》,力争年底前形成(送审稿);同步推动市级重点专项规划和各地规划编制,9底前形成市级重点专项规划目录清单。

5.抓好经改重点任务

工作目标:统筹推动经济体制改革领域81项重点任务落实。

主要措施:①每月跟踪调度改革事项推动情况,定期开展改革方案(试点)销账评估,推动相关改革事项落地见效。②抢抓国家新一轮开发区审核公告目录修订契机,推动园区整合优化,力争6月底前将相关园区纳入国家目录,取得国、省批复,实现一县一省级开发区目标。③积极推进以县城为重要载体的城镇化建设,抓好开江、渠县2个省级新型城镇化建设试点,力争形成更多可复制推广的经验。④不断完善社会信用信息归集、共享、公示机制,力争4月底前推行经营主体以公共信用报告替代无违法违规记录证明。

6.抓好民生福祉改善

工作目标:①全年CPI同比涨幅控制在3%左右。②区域粮食安全保障能力不断提升。③公共服务供给不断优化。

主要措施:①每周做好价格监测预警,确保物价水平基本稳定。②2月底前牵头抓好耕地保护和粮食安全考核工作,力争进入全省第一方阵。6月、9月抓好粮食收购工作,12月底前全面落实地方粮食储备任务。③加大社区居家养老服务项目谋划储备和争取力度,确保新增项目储备5个以上,力争1个社区居家养老项目获得中央预算内资金支持。④加快城区托育服务中心建设,确保1个托育项目获得超长期国债支持,新增项目储备3个以上。⑤扩大以工代赈政策实施范围,促进1万名以上群众就地就近就业增收。

     二、部门单位构成

1)市发展改革委下属单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。主要包括达州市经济发展研究院、达州市固定资产投资服务中心、达州市物资储备中心、达州市信用信息中心、达州市铁路建设服务中心。

2市发展改革委下属一级预算单位1个,达州市铁路建设服务中心;下属二级预算单位2个,达州市固定资产投资项目服务中心、达州市经济发展研究院。


部分达州市发展和改革委员会

2025年部门预算表


(插入本部门预算公开表)

一、部门收支总表(表1

二、部门收入总表(表1-1

三、部门支出总表(表1-2

四、财政拨款收支预算总表(表2

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1

六、一般公共预算支出预算表(表3

七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3

十、政府性基金预算支出表(表4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1

十二、国有资本经营预算支出表(表5

十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6

十四、部门整体支出绩效目标表(表7


第三部分    达州市发展和改革委员会

2025年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,达州市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市发展和改革委员会2025年收支预算总数2524.25万元,2024年收支预算总数减少335.81万元,主要原因一是人员变动,人员经费减少;二是严格按照八项规定,减少开支,厉行节约。

(一)收入预算情况

达州市发展和改革委员会2025年收入预算2524.25万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2524.25万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

达州市发展和改革委员会2024年支出预算2524.25万元,其中:基本支出1878.87万元,占74.43%;项目支出645.39万元,占25.57%

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市发展和改革委员会2025年收支预算总数2524.25万元,2024年收支预算总数减少201.13万元,主要原因一是人员变动,人员经费减少;二是严格按照八项规定,减少开支,厉行节约。


收入包括:本年一般公共预算拨款收入2524.25万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出2101.54万元、 社会保障和就业支出188.29万元、卫生健康支出73.04万元、 住房保障支出161.38万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市发展和改革委员会2025年一般公共预算当年拨款2524.25万元,比2024年预算数2860.06万元,减少335.81万元,主要原因是人员变动,人员经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2101.54万元,占83.25%;社会保障和就业支出188.29万元,占7.48%;卫生健康支出73.04万元,占2.89%;住房保障支出161.38万元,占6.38%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)发展改革事务事务(款)行政运行(项)2025年预算数为1189.93万元,主要用于:委机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)发展改革事务事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为543.12万元,主要用于:委机关开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如:发展和改革管理事务、议事协调机构专项经费等。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2025年预算数为266.23万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金等人员经费以及办公费、差旅费、培训费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2025年预算数为102.27万元,主要用于:固定资产投资项目服务工作、县域经济工作等的项目支出
    5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为188.29万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数47.69万元,主要用于:委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为11.37万元,主要用于:事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为13.98万元,主要用于:委机关用于缴纳公务员医疗补助。
    9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为161.38万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出1878.87万元,其中:

人员经费1606.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出

公用经费272.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市发展和改革委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数22.5万元,其中:公务接待费14.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务用车运行费7.9万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费较与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费较2024年预算

单位现有公务用车4辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费7.9万元,用4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障主要保障抢险救灾;处置突发事件;办理涉及国家安全、保密、机要、通信等公务;开展调研、督查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市发展改革委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市发展改革委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年,达州市发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算为272.18万元,比2024295.84万元预算减少23.66万元,减少8.0%。主要原因人员减少,相关运行经费减少。

(二)政府采购情况

2025年达州市发展和改革委员会无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年底,达州市发展和改革委员会共有车辆4辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,定向保障用车0辆、应急保障用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年达州市发展和改革委员会所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025年达州市发展和改革委员会开展绩效目标管理的项目11个,涉及预算645.39万元。其中:特定目标类项目11个,涉及预算645.39万元。

 

       第四部分  名词解释


(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)发展改革事务事务(款)行政运行(项):机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

()一般公共服务(类)发展改革事务事务(款)一般行政管理事务(项):机关及下属事业单位开展发展改革综合业务的项目支出。

(五)社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出():指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出():指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)社会保障和就业()其他社会保障和就业()其他社会保障和就业支出():指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)卫生健康()行政事业单位医疗()行政单位医疗():机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九)卫生健康()行政事业单位医疗()事业单位医疗():指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十)卫生健康()行政事业单位医疗()公务员医疗补助():指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房保障()住房改革支出()住房公积金():指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入市发展改革委预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。


附件1:2025年度部门整体绩效目标.xlsx

附件2:达州市发展和改革委员会2025年部门预算表.xlsx

附件3:部门项目支出绩效目标表.xlsx



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